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The Williams Companies, Inc.

WMB

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盘价

US$70.49

−US$1.19 · -1.66%

8月21日 16:00 ET

WMB公司概览

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2026年7月10日

GoAI评分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

66

Undervalued

动量

52

Neutral

情绪

72

Bullish

风险韧性

83

Low Risk

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公司概况

公司网站

The Williams Companies, Inc., alongside its subsidiaries, operates as a prominent energy infrastructure entity, primarily conducting business throughout the United States. The company’s operations are organized into four key segments: Transmission & Gulf of Mexico, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services. The Transmission & Gulf of Mexico division manages crucial natural gas pipelines such as Transco and Northwest, in addition to natural gas gathering and processing, and crude oil production handling and transportation assets situated in the Gulf Coast. This segment also oversees various petrochemical and feedstock pipelines. Focusing on midstream activities, the Northeast G&P segment handles gathering, processing, and fractionation within the Marcellus Shale region, predominantly in Pennsylvania and New York, and the Utica Shale region of eastern Ohio. The West segment delivers gas gathering, processing, and treating services across the Rocky Mountain areas of Colorado and Wyoming, the Barnett Shale in north-central Texas, the Eagle Ford Shale in South Texas, the Haynesville Shale in northwest Louisiana, and the expansive Mid-Continent region (including the Anadarko, Arkoma, and Permian basins). This segment also operates natural gas liquid (NGL) fractionation and storage facilities located near Conway in central Kansas. The Gas & NGL Marketing Services segment provides comprehensive wholesale marketing, trading, storage, and transportation of natural gas to utilities, municipalities, power generators, and producers, while also offering risk and asset management and NGL marketing services. The company possesses and operates an extensive network, including 30,000 miles of pipelines, 29 processing facilities, 7 fractionation facilities, and an approximate NGL storage capacity of 23 million barrels. The Williams Companies, Inc. was established in 1908 and maintains its headquarters in Tulsa, Oklahoma.

行业
Oil & Gas Midstream
部门
Energy
总部
US
首席执行官
Chad J. Zamarin
上市以来
1981年12月31日
雇员
5,987

市场位置

日内区间

当前US$70.49,

52周区间

当前US$70.49,

开盘价
US$72.17
前收盘价
US$71.68
成交量
758.66万
1.12× 平均值
平均成交量
674.44万
日均成交量
市值
862.21亿 USD
贝塔
0.62
市场参考 1
50天平均值
US$73.3154
低于平均水平-3.85%
200天平均值
US$69.4261
高于平均水平+1.53%

财务数据

财务快照

最近十二个月

估值与收益率

市盈率(TTM)
27.97×
市净率(TTM)
6.54×
市销率(TTM)
7.06×
股息率
2.91%

盈利能力和效率

毛利率
73.59%
营业利润率
40.31%
净利润率
25.18%

财务健康

负债权益比
2.33×

财务报表

利润率趋势

盈利能力占已公布营收的百分比。

毛利率营业利润率净利润率
毛利率、营业利润率和净利率趋势67%48%29%9%毛利率,2021财年:44.73%毛利率,2022财年:50.15%毛利率,2023财年:62.35%毛利率,2024财年:58.71%毛利率,2025财年:42.86%营业利润率,2021财年:24.76%营业利润率,2022财年:27.52%营业利润率,2023财年:39.53%营业利润率,2024财年:31.79%营业利润率,2025财年:36.83%净利润率,2021财年:14.27%净利润率,2022财年:18.69%净利润率,2023财年:29.15%净利润率,2024财年:21.18%净利润率,2025财年:21.91%2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的毛利率为44.73%。 2022财年的毛利率为50.15%。 2023财年的毛利率为62.35%。 2024财年的毛利率为58.71%。 2025财年的毛利率为42.86%。 2021财年的营业利润率为24.76%。 2022财年的营业利润率为27.52%。 2023财年的营业利润率为39.53%。 2024财年的营业利润率为31.79%。 2025财年的营业利润率为36.83%。 2021财年的净利润率为14.27%。 2022财年的净利润率为18.69%。 2023财年的净利润率为29.15%。 2024财年的净利润率为21.18%。 2025财年的净利润率为21.91%。

损益趋势

营收

119.5亿 USD+13.78%

营业利润

44.01亿 USD+31.81%

净利润

26.18亿 USD+17.66%
损益趋势 图表129.93亿 USD88.2亿 USD46.47亿 USD4.74亿 USD营收,2021财年:106.27亿 USD营收,2022财年:109.65亿 USD营收,2023财年:109.07亿 USD营收,2024财年:105.03亿 USD营收,2025财年:119.5亿 USD营业利润,2021财年:26.31亿 USD营业利润,2022财年:30.18亿 USD营业利润,2023财年:43.11亿 USD营业利润,2024财年:33.39亿 USD营业利润,2025财年:44.01亿 USD净利润,2021财年:15.17亿 USD净利润,2022财年:20.49亿 USD净利润,2023财年:31.79亿 USD净利润,2024财年:22.25亿 USD净利润,2025财年:26.18亿 USD2021财年2022财年2023财年2024财年2025财年
2021财年的营收为106.27亿 USD。 2022财年的营收为109.65亿 USD。 2023财年的营收为109.07亿 USD。 2024财年的营收为105.03亿 USD。 2025财年的营收为119.5亿 USD。 2021财年的营业利润为26.31亿 USD。 2022财年的营业利润为30.18亿 USD。 2023财年的营业利润为43.11亿 USD。 2024财年的营业利润为33.39亿 USD。 2025财年的营业利润为44.01亿 USD。 2021财年的净利润为15.17亿 USD。 2022财年的净利润为20.49亿 USD。 2023财年的净利润为31.79亿 USD。 2024财年的净利润为22.25亿 USD。 2025财年的净利润为26.18亿 USD。
项目(USD)2025财年2024财年2023财年2022财年2021财年
营收119.5亿 USD105.03亿 USD109.07亿 USD109.65亿 USD106.27亿 USD
销货成本68.28亿 USD43.37亿 USD41.06亿 USD54.66亿 USD58.74亿 USD
毛利51.22亿 USD61.66亿 USD68.01亿 USD54.99亿 USD47.53亿 USD
销售、一般及管理费用7.21亿 USD7.08亿 USD6.65亿 USD6.36亿 USD5.58亿 USD
营业费用7.21亿 USD28.27亿 USD24.9亿 USD24.81亿 USD21.22亿 USD
利息收入4200万 USD6700万 USD7900万 USD1500万 USD700万 USD
利息支出14.42亿 USD13.64亿 USD12.36亿 USD11.47亿 USD11.79亿 USD
折旧和摊销23.47亿 USD22.19亿 USD20.71亿 USD20.09亿 USD18.42亿 USD
营业利润44.01亿 USD33.39亿 USD43.11亿 USD30.18亿 USD26.31亿 USD
净利润26.18亿 USD22.25亿 USD31.79亿 USD20.49亿 USD15.17亿 USD

公司数据更新于 2026年8月24日。

财报历史与展望

EPS超预期率
55%
超预期6次、低于预期4次、符合预期1次
平均EPS意外幅度
+4.70%
11 类似报告
最新每股收益结果
0.5
预期0.5 · 低于预期0.40%

EPS:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度EPS实际值与预期值图表0.770.650.540.4225年第1季度符合预期25年第2季度超预期25年第3季度低于预期25年第4季度低于预期26年第1季度低于预期26年第2季度超预期26年第3季度低于预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值0.47,预期值0.47,预期差异0.00%,符合预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值0.6,预期值0.567,预期差异+5.82%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月4日公布:实际值0.46,预期值0.48,预期差异-4.25%,低于预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值0.49,预期值0.516,预期差异-5.04%,低于预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值0.55,预期值0.573,预期差异-4.01%,低于预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值0.73,预期值0.634,预期差异+15.14%,超出预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值0.5,预期值0.502,预期差异-0.40%,低于预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值0.57,预期差异—,不可用。

营收:实际值与预期值

近期已公布业绩

实际值预期值
季度营收实际值与预期值图表34.11亿31.24亿28.38亿25.51亿25年第1季度超预期25年第2季度超预期25年第3季度超预期25年第4季度超预期26年第1季度超预期26年第2季度低于预期26年第3季度超预期26年第4季度预期值
2025年第1季度,2025年2月12日公布:实际值27.43亿 USD,预期值26.82亿 USD,预期差异+2.27%,超出预期。 2025年第2季度,2025年5月5日公布:实际值30.48亿 USD,预期值29.42亿 USD,预期差异+3.60%,超出预期。 2025年第3季度,2025年8月4日公布:实际值27.7亿 USD,预期值27.28亿 USD,预期差异+1.55%,超出预期。 2025年第4季度,2025年11月3日公布:实际值29.23亿 USD,预期值28.82亿 USD,预期差异+1.44%,超出预期。 2026年第1季度,2026年2月10日公布:实际值31.98亿 USD,预期值30.18亿 USD,预期差异+5.95%,超出预期。 2026年第2季度,2026年5月4日公布:实际值30.3亿 USD,预期值32.8亿 USD,预期差异-7.62%,低于预期。 2026年第3季度,2026年8月3日公布:实际值30.53亿 USD,预期值28.28亿 USD,预期差异+7.94%,超出预期。 2026年第4季度,2026年11月2日公布:实际值—,预期值30.08亿 USD,预期差异—,不可用。

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